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市委老干部局2020年部门预算信息公开情况说明

发布日期:2020-05-06 17:22    来源:未知    作者:admin

                 二O二O年四月                   

目录

第一部分 市委老干部局概况

一、市委老干部局的主要职责

二、市委老干部局预算单位构成

第二部分 市委老干部局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2020年政府性基金支出预算表

   第三部分 市委老干部局2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

九、一般公共预算机关运行经费情况说明

十、2020年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 市委老干部局概况

一、主要职能

市委老干部局与市离退休干部党工委合署办公,内设办公室、业务科、宣传教育科、关工委办公室四个科室,下辖市老干部活动中心和市老年大学两个事业单位。

市委老干部局主要职责是:贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际,制定具体实施办法并督促落实,持续加强离退休干部党建工作,全面落实市属离退休干部的政治待遇、生活待遇,组织引导老同志“为党和人民的事业增添正能量”,办好两个阵地;围绕中心,服务大局,不断推进新时代离退休干部工作高质量发展。

二、部门基本情况

市委老干部局为独立预算单位,属一级预算单位,共有预算单位1个。编制人数17人,年末在职实有人数17人,其中:行政编制9人(工勤1名),参公人员6人(工勤1名),事业人员2人。民生实事人员3人,公益性岗位人员2人,退休人员8人,代管离休人员6人,无固定收入遗属9人,临时工16人。

第二部分:市委老干部局2020年度部门预算表

一、部门预算收支总体情况表

附表1:






部门预算收支总表





单位名称:中共嘉峪关市委老干部局局局局



单位:万元


收入

支出




项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

614.09

(一)一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出



三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出



四、财政专户核算


(四)公共安全支出



五、事业收入


(五)教育支出



六、上级补助收入


(六)科学技术支出



七、附属单位上缴收入


(七)文化旅游体育与传媒支出



八、经营收入


(八)社会保障和就业支出

 614.09


九、其他收入


(九)卫生健康支出





(十)节能环保支出





(十一)城乡社区支出





(十二)农林水支出





(十三)交通运输支出





(十四)资源勘探信息等支出





(十五)商业服务业等支出





(十六)金融支出





(十七)援助其他地区支出





(十八)自然资源海洋气象等支出





(十九)住房保障支出





(二十)粮油物资储备支出





(二十一)国有资本经营预算支出





(二十二)灾害防治及应急管理支出





(二十三)预备费





(二十四)其他支出





(二十五)转移性支出





(二十六)债务还本支出





(二十七)债务付息支出





(二十八)债务发行费用支出



本年收入合计

614.09

本年支出合计

614.09


十、上年结转


结转下年



  一般公共预算收入结转





  政府性基金预算收入结转





  国有资本经营收入结转





十一、上年结余





  一般公共预算收入结余





  政府性基金预算收入结余





  国有资本经营收入结余





收入总计

614.09

支出总计

614.09

二、部门收入总体情况表

附表2:




部门收入总体情况表



单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元


收入



项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

614.09


      经费拨款

614.09


      专项收入



      行政事业性收费收入



      国有资源(资产)有偿使用收入



      捐赠收入



      政府住房基金收入



      其他收入



二、政府性基金预算财政拨款收入



三、国有资本经营预算收入



四、财政专户核算



五、事业收入



六、上级补助收入



七、附属单位上缴收入



八、经营收入



九、其他收入



本年收入合计

      614.09


十、上年结转



  一般公共预算收入结转



  政府性基金预算收入结转



  国有资本经营收入结转



十一、上年结余



  一般公共预算收入结余



  政府性基金预算收入结余



  国有资本经营收入结余



收入总计

       614.09

 三、部门支出总体情况表

附表3:







部门支出总体情况表






单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元





功能分类名称

支出合计 

基本支出

项目支出

上年结转


**

1

2

3

3


合计

614.09

463.36

150.73



社会保障和就业支出

614.09

463.36

150.73



  行政事业单位养老支出

614.09

463.36

150.73



    离退休人员管理机构

614.09

463.36

150.73


 四、财政拨款收支预算总表

附表4:






财政拨款收支预算总表





单位名称:中共嘉峪关市委老干部局



单位:万元


收入

支出




项目

预算数

项目

预算数


一、一般公共预算财政拨款收入

614.09

(一)一般公共服务支出



二、政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出



三、国有资本经营预算收入


(三)国防支出





(四)公共安全支出





(五)教育支出





(六)科学技术支出





(七)文化旅游体育与传媒支出





(八)社会保障和就业支出

  614.09




(九)卫生健康支出





(十)节能环保支出





(十一)城乡社区支出





(十二)农林水支出





(十三)交通运输支出





(十四)资源勘探信息等支出





(十五)商业服务业等支出





(十六)金融支出





(十七)援助其他地区支出





(十八)自然资源海洋气象等支出





(十九)住房保障支出





(二十)粮油物资储备支出





(二十一)国有资本经营预算支出





(二十二)灾害防治及应急管理支出





(二十三)预备费





(二十四)其他支出





(二十五)转移性支出





(二十六)债务还本支出





(二十七)债务付息支出





(二十八)债务发行费用支出



收入总计

614.09

支出总计

614.09

 五、财政拨款支出表

附表5:                   财政拨款支出表











单位名称:中共嘉峪关市委老干部局



单位:万元








单位名称

合计 

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出







名称

小计

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合计

614.09

614.09

463.36

150.73







中共嘉峪关市委老干部局

614.09

614.09

463.36

150.73







六、一般公共预算支出情况表

附表6:





一般公共预算支出情况表





单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元




功能分类分类科目

一般公共预算支出




科目编码

科目名称

支出合计 

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

614.09

463.36

150.73

208

社会保障和就业支出

614.09

463.36

150.73

05

行政事业单位养老支出

614.09

463.36

150.73

03

离退休人员管理机构

614.09

463.36

150.73

 七、一般公共预算基本支出情况表

附表7:






一般公共预算基本支出情况表







单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元





经济分类科目

一般公共预算基本支出





科目编码

科目名称

合计 

人员经费

公用经费


**

**

1

2

3



合计

463.36

384.21

79.15


301

工资福利支出

197.86

197.86



30101

基本工资

66.28

66.28



30102

津贴补贴

60.61

60.61



30103

奖金

4.91

4.91



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.32

19.32



30110

职工基本医疗保险缴费

7.95

7.95



30111

公务员医疗补助缴费

8.17

8.17



30112

其他社会保障缴费

3.01

3.01



30199

其他工资福利支出

27.61

27.61



302

商品和服务支出

79.15


79.15


30201

办公费

1.63


1.63


30202

印刷费

0.61


0.61


30205

水费

0.41


0.41


30206

电费

1.02


1.02


30207

邮电费

1.05


1.05


30208

取暖费

15.34


15.34


30211

差旅费

4.25


4.25


30217

公务接待费

0.56


0.56


30226

劳务费

31.84


31.84


30228

工会经费

2.32


2.32


30229

福利费

3.97


3.97


30231

公务用车运行维护费

2.00


2.00


30239

其他交通费用

14.16


14.16


303

对个人和家庭的补助

186.35

186.35



30301

离休费

82.52

82.52



30302

退休费

6.97

6.97



30305

生活补助

14.78

14.78



30309

奖励金

81.42

81.42



30399

其他对个人好和家庭的补助支出

0.66

0.66


八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

附表8:









一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表










单位名称:中共嘉峪关市委老干部局



单位:万元






单位名称

一般公共预算基本支出








科目名称

“三公”经费合计 

因公出国(出境)费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置费

会议费

培训费


**

1

2

3

4

5

6

7


合计

2.56


0.56

2.00





中共嘉峪关市委老干部局

2.56


0.56

2.00




九、一般公共预算机关运行经费

附表9:





一般公共预算机关运行经费






单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元




项目

支出合计 

基本支出

项目支出


**

1

2

3


合计

160.98

79.15

81.83


办公费

28.46

1.63

26.83 


印刷费

0.61

0.61



水费

0.41

0.41



电费

1.02

1.02



邮电费

1.05

1.05



取暖费

15.34

15.34



差旅费

4.25

4.25



公务接待费

0.56

0.56



劳务费

86.84

31.84

55 


工会经费

2.32

2.32



福利费

3.97

3.97



公务用车运行维护费

2.00

2.00



其他交通费用

14.16

14.16


十、政府性基金支出预算表

附表10:


政府性基金支出预算表


单位名称:中共嘉峪关市委老干部局

单位:万元

项        目

预算数



政府性基金预算财政拨款收入




第三部分:市委老干部局2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门收支总体情况

市委老干部局2020年度部门预算总收入614.09万元,比上年增加41.97万元,增长7.34%。总支出614.09万元,比上年增加41.97万元,减少7.34%。主要原因:人员经费增加。

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二、关于市委老干部局2020年度部门收入总体情况

市委老干部局2020年度收入合计614.09万元,其中:财政拨款收入614.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

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三、关于市委老干部局2020年度部门支出总体情况

市委老干部局2020年度支出合计614.09万元,比上年增加41.97万元。其中:基本支出463.36万元,占75.45%;项目支出150.73万元,(其他商品服务支出)占24.55%。

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四、关于市委老干部局2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

市委老干部局2020年度财政拨款收入614.09万元,比上年增加41.97万元,增长7.34%,支出614.09万元,其中:社会保障和就业支出614.09万元,比上年增加41.97万元,增长7.34%。

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五、关于市委老干部局2020年度财政拨款支出总体情况说明

市委老干部局2020年度财政拨款收入614.09万元,比上年增加41.97万元,增长7.34%,支出614.09万元,其中:社会保障和就业支出614.09万元,比上年增加41.97万元,增长7.34%。

 

六、关于市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

1、总体情况

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出614.09万元,比上年增加41.97万元,增长了7.34%。

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支出主要项目有:工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭补助;项目支出有:劳务费、办公费、生活补助。

2、结构情况

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款支出614.09万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出614.09万元,占100%。

、关于市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出614.09万元,其中:人员经费384.21万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费79.15万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用;项目支出 150.73万元。     

、关于市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

1、“三公”经费支出总体情况

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数2.56万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元,占预算的0%;公务接待支出预算数0.56万元,占年预算的0.09%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为2万元,占年预算的0.33%。

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年决算增加1.46万元,增长132.73%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是没有因公出国;公务接待支出比上年增加0.39万元,增长229.41%,主要原因是公务接待预算多,实际支出少;公务用车购置和运行维护费支出比上年增加1.07万元,增长115.05%,主要原因是公务用车运行维护费预算多,实际支出少。

2、“三公”经费支出具体情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.56万元,占“三公”经费支出21.88%;公务用车购置和运行维护费支出2万元,占“三公”经费支出78.12%。

(1)因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

(2)公务接待支出0.56万元,全年接待来访团组3个,来访宾客15人次。主要接待任务一是省局领导调研督查工作,二是省关工委领导来我市调研工作。

(3)公务用车购置和运行维护费支出2万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费2万元,主要用于开展工作支出的车辆燃油费、维修费、保险费等。2018年我局公务用车保有量1辆。

九、关于市委老干部局2020年度一般公共预算机关运行经费情况说明

市委老干部局2020年度一般公共预算机关运行经费安排支出预算数160.98万元,比上年减少2.39万元,减少了1.46%。主要原因:一是公用经费压减;二是其他商品和服务支出及大型修缮改造缩减。

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十、关于市委老干部局2020年度政府性基金支出预算情况说明

市委老干部局2020年度政府性基金支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

十一、关于市委老干部局2020年度其他重要事项情况说明

1、政府采购情况说明

市委老干部局2020年度政府采购总额2.2万元。主要是办公设备购置。其中:政府采购货物2.2万元,占采购总额的100%。

2、国有资产占有使用情况说明

市委老干部局2020年国有资产占用总额944.22万元。其中:流动资产12.78万元,非流动资产931.44万元。老干部局实有车辆1辆,属离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

3、2020年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况

市委老干部局2020年基本支出预算总额为614.09万元。一般公共预算基本支出463.36万元。其中:人员经费支出384.21万元;公用经费支出79.15万元。

本年按支出经济分类支出614.09万元。其中:工资福利支出197.86万元;商品和服务支出79.15万元;对个人和家庭补助186.35万元;项目支出(其他商品服务支出)150.73万元。

(2)基本支出绩效目标

人员经费总体目标为:主要用于工资福利支出和对个人家庭补助支出两部分,工资和福利支出主要含财政拨款人员工资、2020年年终一次性奖金、社保缴费、个人取暖费、民生实事人员工资、独生子女费、2019年目标责任奖、2019年科学发展奖。各项指标均由人社局、财政局审批,各项支出有理有据,无违规乱发津贴问题。

年度目标:严格按照人社局、财政局审批程序,及时足额发放到位,足额保障全年人员经费。

日常公用经费总体目标为:用于维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照中央、省级及市级各项规定执行,厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。按照我局财务内部管理制度,金额较大的支出,需提交局务会研究通过后方可办理。

年度目标:按时足额保障日常公用经费,保证工作有序正常开展,保稳定促发展。  

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                    

联系人:王晶                电话:6221503

 

 

 

                     中共嘉峪关市委老干部局

                        2020年4月28日


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